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各级管理人员都对营销部门审计的结果感兴趣。沟通审计结果的最佳
时间:2021-08-31
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根据IIA《准则》中有关应有的职业审慎性标准,内部审计师应该
时间:2021-09-02
内部审计对验收职能进行审计的目标是要确定验收人员是否在完成验
时间:2021-08-17
内部审计师的工作底稿应支持所沟通的业务观察、结论和建议。这一
时间:2021-08-26
下列哪项关于保留审计工作底稿的陈述是不恰当的政策:()
无论选择口头形式还是以书面形式提交审计报告,字句的选择对报告
时间:2021-09-06
当与被怀疑有舞弊行为的人进行面谈时,审计师应该:()
高层管理者要求对公司雇员福利计划开展合规性审计。下列()项审
由于某公司所属工厂的工作性质,保证辐射安全非常重要。一项审计
根据IIA《准则》,内部审计师应当作为()参与舞弊调查。