当前位置:首页 → 财会类 → 审计师
由于审计资源有限,需要对两个项目进行风险评估。关于这两个项目
时间:2021-08-30
人气:0
审计小组制定出一份初步调查问卷,含有以下选择项:Ⅰ.极可能不
时间:2021-08-14
审计师从个人工时卡追查至工资成本分配,并从工资成本分配总额追
时间:2021-08-17
审计师观察到永续存货系统的控制薄弱。恰当的审计反应是()。
时间:2021-09-07
审计师考虑计算机程序不能准确地计算货物的运费。管理层认为运费
时间:2021-09-05
某组织使用电子数据内部交换和在线系统而不是纸质文件来完成采购
时间:2021-08-19
回复内部审计师质询的信件是以下哪一种证据的例子?
时间:2021-08-23
为了鼓励消费,销售部在新产品销售中发放贵重的赠品。这一促销手
时间:2021-09-03
审计报告中包括审计建议的目的是:
时间:2021-09-06
在一次审计活动中,内部审计师在确定分析性程序的使用范围时应当
时间:2021-09-04