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某企业2014年度的财务会计报告于2015年4月10日批准报
时间:2021-08-08
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针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出
时间:2021-08-25
下列各项,能够验证被审计单位某笔定期存款是否真实存在的审计程
时间:2021-09-02
审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施
时间:2021-09-04
以下销售交易中的内部控制,做法不正确的有()。
时间:2021-08-13
典型的销售与收款循环包括的业务活动:
时间:2021-08-17
常见的收入虚增风险有()。
时间:2021-08-19
审计人员为了确定甲公司是否在收到经批准的销货单后编制发运凭证
时间:2021-08-18
销货单连续编号,针对的是营业收入的()认定。
时间:2021-08-15
下列关于应收账款函证的表述,正确的有()。
时间:2021-08-21