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审计人员在对被审计单位应纳税所得额进行审查时发现下列事项,其
时间:2021-09-03
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常见的财务报告舞弊方式有()。
时间:2021-09-06
下例情况中,审计人员判断被审计单位存货可能发生减值的有()。
时间:2021-08-07
采购与付款循环中属于采购交易的“发生”认定的关键内部控制有(
时间:2021-08-19
下列属于采购与付款交易的不相容岗位的有()。
时间:2021-08-08
下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有:
甲公司为防范货币资金支付过程中发生错报,对于货币资金支付有关
时间:2021-08-27
下列各项中,属于审计人员利润表和所有权益变动表审查中检查会计
时间:2021-09-02
下列各项中,属于资产负债表审查内容的有()。
时间:2021-08-31
个别财务报表的利润表审查中,审计人员审查报表所列主要指标可信
时间:2021-09-05