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甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为 13% ,原材料按实际成本核算, 2019 年 12 月初, A 材料账面余额 90000 元,该企业 12 月份发生的有关经济业务如下:

资料( 1 ): 5 月,购入 A 材料 1000 千克,增值税专用发票上注明的价款 300000 元,增值税税额 39000 元,购入该种材料发生保险费 1000 元,运输过程中发生合理损耗 10 千克,材料已验收入库,款项均已通过银行付清。

借 : 原材料 — A 材料                301000

  应交税费 — 应交增值税(进项税额)       39000

 贷:银行存款                  340000

资料( 2 ): 15 日,委托外单位加工 B 材料(属于应税消费品),发出 B 材料成本 70000元,支付加工费 20000 元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为 2600 元,由受托方代收代缴的消费税为 10000 元,材料加工完毕验收入库,款项均已支付,材料收回后用于继续生产应税消费品。

借:委托加工物资                 70000

 贷:原材料 — B 材料                70000

借:委托加工物资                 20000

  应交税费 — 应交增值税(进项税额)       2600

       — 应交消费税             10000

 贷:银行存款                   32600

借:库存商品                   90000

 贷:委托加工物资                 90000

根据资料 ( ),2 关于甲企业委托加工业务会计处理 , 正确的是 (  ) 。

  • A.收回委托加工物资成本为90000元
  • B.收回委托加工物资的成本为100000元
  • C.受托方代收代缴的消费税10000元应计入委托加工物资成本
  • D.受托方代收代缴的消费税10000元应记入“应交税费”科目的借方
答案: A、D
本题解析:

收回委托加工物资成本 =70000+20000=90000 (元),委托加工物资收回后继续生产的,受托方代收代缴的消费税应计入应交税费的借方,不计入成本。

更新时间:2022-02-01 18:56
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