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下列有关内部审计报告的表述中错误的是:
下列关于审计目标的表述中,错误的是:
审计人员对存货进行监盘取得的证据属于:
下列有关《中华人民共和国审计法》所规定法律责任的表述中, 正确的是:
下列关于审计准则的表述正确的是:
下列各项内部控制活动中,属于业务授权控制的是:
下列关于审计准则的表述中,正确的是:
如果识别出管理层未披露的重大关联方交易,审计人员的下列做法不恰当的是:
下列各项中,属于电子数据审计中数据清理工作的是:
根据《中华人民共和国审计法》被审计单位对审计机关作出的有关财政收支的审计决定不服时,可以提请裁决的部门是:
下列关于现金监盘表述正确的是:
被审计单位将下列材料采购过程中发生的支出计入采购成本,错误的是:
下列有关审计工作底稿的表述中, 正确的是:
审计机关在审计时发现重大违法行为的线索,可以采取的措施有:
根据中华人民共和国审计法规定,下列各项中,属于审计机关审计处理措施的有:
下列有关审计目标的表述中,正确的有:
下列符合审计人员职业道德要求的有: