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注册会计师识别出重大异常情况,使其对某些供应商、客户或其他交
时间:2022-02-03
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在内部控制审计中,下列关于识别重要账户、列报及其相关认定的说
时间:2022-01-31
下列关于注册会计师对审计抽样方法运用的说法中,正确的有()。
时间:2022-02-07
下列选项中,属于确定特定类别交易、账户余额或披露的重要性时考
时间:2022-02-13
下列关于审计要素的说法中,错误的有()。
时间:2022-02-14
甲公司2020年度财务报表由ABC会计师事务所负责审计,且出
时间:2022-02-08
下列项目中,应纳入购货方存货盘点范围的有()。
时间:2022-01-21
D注册会计师拟对A公司的银行存款余额实施函证,下列程序中不正
时间:2022-01-30
如果对被审计单位银行账户的完整性存有疑虑,注册会计师可以考虑
时间:2022-02-02
下列有关说法中,正确的有()。
时间:2022-01-17