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下列情形中,体现内部控制局限性的有()。
时间:2022-02-05
人气:0
下列参与审计业务的人员中,属于注册会计师的专家的有()。
时间:2022-01-17
下列关于明显微小错报的说法中,正确的有()。
时间:2022-01-29
针对识别出的可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的事
时间:2022-01-28
如果在期中实施了实质性程序,在确定对剩余期间实施实质性分析程
下列选项中属于审计抽样的基本特征的有( )。
时间:2022-01-19
下列关于审计业务约定书的说法中,错误的有( )。
时间:2022-01-23
下列有关鉴证业务的说法中,错误的有( )。
时间:2022-02-11
下列选项中,属于注册会计师在确定明显微小错报的临界值时需要考
时间:2022-02-02
下列各项中,注册会计师可能考虑使用较低的百分比来确定实际执行
时间:2022-01-18