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下列有关细节测试的样本规模的说法中,错误的是()。
时间:2022-01-17
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下列选项中,不属于确定审计工作底稿的格式、要素和范围时考虑的
时间:2022-02-06
注册会计师拟对银行存款余额实施函证程序,下列做法中不正确的是
时间:2022-02-14
下列有关控制环境的说法中,错误的是()。
时间:2022-01-16
在评估和应对与关联方交易相关的重大错报风险时,下列说法中,注
时间:2022-02-11
如果注册会计师在期中执行了控制测试,并获取了控制在期中运行有
时间:2022-01-22
被审计单位提出将财务报表的审计业务变更为审阅业务,下列理由中
时间:2022-01-21
应付账款审计工作底稿中显示的下列准备实施的审计程序中,不恰当
时间:2022-01-29
下列有关选样方法的表述中,错误的是( )。
时间:2022-01-25
在承接下列业务时,B会计师事务所(注册会计师)的考虑恰当的是