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对于集团财务报表审计,下列事项中集团项目组应当要求组成部分注
时间:2022-08-31
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下列各项中,注册会计师应当与注册会计师的专家达成一致意见的有
时间:2022-09-11
下列各项中属于审计抽样的基本特征的有()。
下列有关与特别风险相关的控制的说法中,正确的有()。
时间:2022-09-04
下列各项中,不属于鉴证业务的有()。
时间:2022-08-27
在执行内部控制审计时,下列有关控制偏差的说法中,正确的有()
时间:2022-08-29
后任注册会计师应当在接受审计委托前与前任注册会计师进行沟通。
下列各项审计工作中,注册会计师需要使用财务报表整体重要性的有
时间:2022-08-23
针对评估的由于舞弊导致的财务报表层次重大错报风险,下列各项中
时间:2022-08-26
下列各项因素中,注册会计师在确定实施审计程序的时间时需要考虑