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下列有关审计证据的说法中,错误的是()。
时间:2022-07-27
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在财务报表审计中,下列关于特别风险的说法中,错误的是()。
时间:2022-07-29
下列各项中,属于应当参与项目组内部讨论的人员是()。
时间:2022-07-28
下列事项中,注册会计师不得利用内部审计工作的是()。
时间:2022-07-30
下列有关函证的说法中,错误的是()。
时间:2022-08-06
下列有关注册会计师审计和内部审计的说法中,错误的是()。
时间:2022-08-07
下列有关函证方式的理解,正确的是()。
时间:2022-08-22
下列各项中,属于鉴证业务的是()。
时间:2022-08-23
下列有关审计工作底稿的说法中,错误的是()。
时间:2022-08-11
下列事项中,注册会计师应当以书面形式与治理层沟通的是()。
时间:2022-08-19