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被审计单位库存现金和银行存款在资产负债表日,可能存在漏记,主
时间:2021-08-03
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下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是( )。
以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的
以下各项中,属于货币资金审计涉及的单据和会计记录的是( )
函证银行存款余额的说法中,不恰当的是( )。
下列与现金业务有关的职责可以不分离的是( )。
2020年3月5日对N公司全部现金进行监盘后,确认实有现金数
N公司某银行账户的银行对账单余额为585000元,在审查N公
函证银行存款时,在询证函的“本公司为出票人且由贵行承兑而尚未
下列不属于银行存款函证涉及到的内容是( )。