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审计人员在对被审计单位应纳税所得额进行审查时发现下列事项,其
时间:2021-09-02
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对其他货币资金审查的程序包括()。
时间:2021-08-07
对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的
时间:2021-08-18
在实施货币资金审计的过程中,被审计单位存在哪些事项或情形,审
时间:2021-08-16
当被审计单位存在以下哪些事项或情形时,可能表明存在舞弊风险(
时间:2021-09-05
下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有(
时间:2021-08-26
审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有()。
时间:2021-08-27
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。
时间:2021-08-11
审计人员对被审计单位银行存款进行实质性测试时,可采用的审计程
下列关于向有关开户银行函证的表述,正确的有()。
时间:2021-08-15