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2019年3月,某审计组对某公司2018年度财务收支进行审计
时间:2021-08-24
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2019年4月,某审计组对丙上市公司2018年度财务收支情况
时间:2021-08-21
时间:2021-08-13
时间:2021-09-04
时间:2021-08-08
内部控制测试的方法有:
时间:2021-08-30
下列表述中,属于分析程序的内容的有:
下列有关审查银行存款账面余额的说法中正确的有:
时间:2021-08-20
审查应付账款期末余额变动合理性时,审计人员可采用的分析方法:
时间:2021-08-28
控制环境是内部控制的要素之一,其内容包括:
时间:2021-09-05