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2018年4月,某审计组对乙公司2017年度财务收支情况进行
时间:2021-08-16
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时间:2021-08-18
时间:2021-09-02
2018年3月,审计组对甲企业2017年度财务收支进行审计,
时间:2021-08-17
时间:2021-08-27
下列选项中,审查资产负债表编制的正确性和编制方法的合规性主要
时间:2021-08-30
在审查固定资产业务时发现被审计单位调增了一台设备的入账价值,
时间:2021-08-29
如果被审计单位投资的证券是委托专门机构代为保管的,为证实其是
时间:2021-08-23
下列各项中,属于薪酬业务循环中信息传递程序控制的有:
时间:2021-08-13
下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:
时间:2021-08-07