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案例三(一)资料2020年4月,某审计组对丙公司2019年度
时间:2021-08-11
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时间:2021-08-13
案例二(一)资料2020年5月,某审计组对乙公司2019年度
时间:2021-08-24
审计人员在2020年1月25日营业终了,对被审计单位库存现金
时间:2021-08-17
为证实库存现金相关内部控制的有效性,审计人员可以实施的审计程
时间:2021-08-29
当银行存款的应收利息收入远大于实际利息收入时,审计人员合理怀
在生产与存货循环中,产成品生产与质量检验职责相互独立,是为了
时间:2021-09-03
下列各项审计程序中,不能用于查找资产负债表日未入账应付款项的
时间:2021-08-14
下列有关应收票据审计的表述中,正确的是( )。
时间:2021-08-30
下列有关审计质量管理的表述中,正确的是( )。
时间:2021-08-20