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审计人员在验证被审计单位采购业务的截止期时,应重点关注的日期
时间:2021-08-27
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针对记录应收账款的收款环节的内部控制,审计人员执行适当测试的
时间:2021-08-09
以下属于少计收入的情况是()。
时间:2021-08-18
以下情况可能表明被审计单位的销售收入虚增()。
时间:2021-08-08
某企业2009年12月30日采购一批货物并验收入库,2010
时间:2021-08-20
在审查固定资产业务时,发现被审计单位调整了某项设备的入账价值
下列各项中,审计人员判断被审计单位可能虚增本期收入的有()。
时间:2021-08-30
抽样检查应付款项明细账时,影响样本量的因素有()。
被审计单位以商业汇票结算方式销售产品时,为审查主营业务收入记
下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是()
时间:2021-09-01