当前位置:首页 → 财会类 → 审计师 → 中级审计师审计理论与实务
在审查固定资产业务时发现被审计单位调增了一台设备的入账价值,
时间:2021-08-29
人气:0
如果被审计单位投资的证券是委托专门机构代为保管的,为证实其是
时间:2021-08-23
下列各项中,属于薪酬业务循环中信息传递程序控制的有:
时间:2021-08-13
下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:
时间:2021-08-07
为审查被审计单位是否存在未入账的长期负债业务,可选用的测试有
时间:2021-08-09
对票据贴现的审查,审计人员在审查时注意:
时间:2021-09-04
下列方法中,可以用来收集审计证据的有:
时间:2021-09-02
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:
审计人员进行资本公积使用合法性审查时,主要的审查内容有:
审计标准可以按不同的标准进行分类,不同种类的审计标准有不同的
时间:2021-08-26