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审计人员可以沿着采购业务的正常程序加以追踪,进行对内部控制加
时间:2021-08-27
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如果识别出超出正常经营过程的重大关联方交易,审计人员应当采取
时间:2021-08-11
审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有()。
时间:2021-08-14
审计人员为了确定甲公司是否在收到经批准的销货单后编制发运凭证
时间:2021-08-12
当出现下列情况时,可能表明存在舞弊风险,审计人员应保持警觉(
时间:2021-08-26
管理费用审查的内容包括()
时间:2021-09-03
为了核实营业收入的截止期,审计人员可实施的审计程序有()。
时间:2021-09-02
下列各项中会导致被审计单位当期生产成本虚增的有:
时间:2021-08-16
下列有关银行存款函证的表述,正确的有()。
时间:2021-08-15
审计人员在审查未入账的长期负债时,以下做法恰当的有()。