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审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情
时间:2021-09-03
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审计人员在审查托管证券是否真实存在时.应采取的主要审计程序是
时间:2021-08-23
审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检
时间:2021-08-28
运用分析性复核方法进行固定资产折旧审计审查,审查内容不包括:
时间:2021-08-27
审计人员参加现金盘点后,应与审计人员共同在“库存现金盘点表”
为确定“长期借款”账户余额的真实性,进行函证。函证对象是()
时间:2021-08-29
查找未入账的应付账款所使用的方法是()。
时间:2021-08-22
在计算机审计中,通过观察顺序码的断号和重号来进行验证的的方法
时间:2021-08-24
限制非授权人员接近待领工资和工薪业务会计资料属于工薪业务循环
时间:2021-08-17
下列各项中,不应通过“应付工资”科目核算的是:
时间:2021-08-11