当前位置:首页 → 财会类 → 审计师
2019年4月,某审计组对丙上市公司2018年度财务收支情况
时间:2021-08-08
人气:0
时间:2021-09-01
内部控制测试的方法有:
时间:2021-08-30
下列表述中,属于分析程序的内容的有:
时间:2021-08-13
下列有关审查银行存款账面余额的说法中正确的有:
时间:2021-08-20
审查应付账款期末余额变动合理性时,审计人员可采用的分析方法:
时间:2021-08-28
控制环境是内部控制的要素之一,其内容包括:
时间:2021-09-05
下列有关职业道德基本原则的表述中,正确的有:
下列各项中,属于国家审计机关职责的有:
时间:2021-08-29
常见的财务报告舞弊方式有:
时间:2021-08-07