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在下列对内部控制的了解表述中,正确的有( )。
时间:2021-10-21
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下列各项中,针对被审计单位记录销售的相关的控制程序恰当的有(
时间:2021-10-15
以下对注册会计师了解经营风险的说法中,恰当的有( )。
时间:2021-11-01
针对存货监盘中确定适当的监盘地点的说法中,恰当的有( )。
时间:2021-10-13
为了降低开具发票过程中出现遗漏、重复、错误计价或其他差错的风
时间:2021-10-11
如果识别出的信息与针对某重大事项得出的最终结论不一致,下列做
时间:2021-11-02
以下关于判断错报的说法中,正确的有( )。
时间:2021-10-27
在编制重大事项概要时,下列内容中属于重大事项的有( )。
注册会计师制定存货监盘计划时,下列考虑中正确的有( )。
时间:2021-10-24
通常,注册会计师编制的审计工作底稿包含的要素可能有( )。
时间:2021-10-16