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注册会计师在获取审计证据时,获取的下列信息属于其他信息的是(
时间:2021-10-30
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以下有关了解被审计单位内部控制的各项表述中,不正确的是( )
时间:2021-10-19
下列有关采用总体审计方案的说法中,错误的是( )。
时间:2021-10-13
A注册会计师负责审计甲公司2013年财务报表,了解到甲公司存
时间:2021-10-21
注册会计师对行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素了解
时间:2021-10-15
关于审计项目组内部讨论,以下说法中,不正确的是( )。
时间:2021-10-12
下列审计程序中,能够发现被审计单位高估应收账款的有( )。
下列有关项目组讨论的说法中,不正确的是( )。
时间:2021-11-06
对于小规模企业,注册会计师通常获取审计证据将检查风险降至可接
时间:2021-10-28
下列关于函证应收账款的说法中,不正确的是( )。
时间:2021-10-22