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下列内部控制措施中,属于预防式控制的是( )。
时间:2021-09-04
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外部调查取得的审计证据作为一种有力的审计证据来源,可主要用来
时间:2021-08-30
审计人员对被审计单位进行存货监盘可以达到的审计目标是( )
时间:2021-08-19
可以有效地查出资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大
时间:2021-08-31
审计人员通过研究不同财务数据之间以及财务数据与非财务数据之间
时间:2021-08-24
审计人员对被审计单位本期财务报表和上期财务报表中相同项目的数
时间:2021-08-07
一般适用于业务规模较小、会计资料较少、存在问题较多的被审计单
时间:2021-09-06
取证顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相反的审计取证方法是
时间:2021-08-25
下列有关应收账款函证的说法中,正确的是( )。
在审计人员对被审计单位实施监盘时,进行盘点的是( )。