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为测试银行存款截止期的正确性,审计人员应审查银行存款收付业务
时间:2021-08-31
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审计人员在检查库存现金日记账时,以下做法不恰当的是()。
时间:2021-08-29
下列与现金业务有关的职责可以不分离的是()。
时间:2021-08-18
下列不属于运用分析方法检查主营业务收入总体合理性的审计程序是
时间:2021-08-30
下列各项中,审计人员认为不应当记作营业外支出的是()。
审计人员根据营业收入明细账中的记录抽取部分销售发票,追查销货
根据内部控制的要求,企业下列人员中可以批准销售退回的是:
时间:2021-08-23
个别财务报表的资产负债表审查中,审计人员审查报表所列主要指标
时间:2021-08-10
时间:2021-08-27
审计人员在审计甲公司2014年财务报表时发现:2014年12
时间:2021-08-19