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下列关于内部控制的说法中错误的是()。
时间:2021-08-03
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当被审计单位采用高度集成化信息技术系统时,无论依赖程度的高低
下列审计程序中,最广泛地应用计算机辅助审计技术的是( )。
下列审计程序中,能够发现被审计单位高估应收账款的是()。
被审计单位记录的下列现销业务中,属于违反2020年度营业收入
被审计单位2019年销售X商品的毛利率为10%,2020年市
针对主营业务收入的实质性分析程序,下列说法中不恰当的是()。
下列有关舞弊风险的说法中正确的是()。
针对销售交易,被审计单位的以下内部控制中,不满足职责适当分离
下列与销售交易相关的内部控制中,针对营业收入的发生认定最应当