当前位置:首页 → 财会类 → 审计师 → 中级审计师审计理论与实务->对某应收账款账户进行函证,肯定式询证函多次发出后均未收到回复
对某应收账款账户进行函证,肯定式询证函多次发出后均未收到回复时,审计人员应该:
审计人员应该审查合同、订单、销货发票副本、发运单、现金收入,以及客户与其顾客之间的书信往来,证实应收账款真实性。
审计人员对存货进行监盘取得的证据属于:
下列关于审计目标的表述中,错误的是:
下列有关内部审计报告的表述中错误的是:
下列有关审计目标的表述中,正确的有:
根据中华人民共和国审计法规定,下列各项中,属于审计机关审计处理措施的有:
审计机关在审计时发现重大违法行为的线索,可以采取的措施有:
下列各项中是内部审计报告提交前需复核的内容的是( )。
下列各项中,不属于仓储管理员负责的项目是( )。
下列各项中,不属于中央审计委员会职责的是( )。
下列哪项可以防止多计工资( )。