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关于应付款项的函证程序,下列说法不正确的是()。
内部控制健全有效,卖方对账单齐备,一般可不必函证。
审计人员对存货进行监盘取得的证据属于:
下列关于审计目标的表述中,错误的是:
下列有关内部审计报告的表述中错误的是:
下列有关审计目标的表述中,正确的有:
根据中华人民共和国审计法规定,下列各项中,属于审计机关审计处理措施的有:
审计机关在审计时发现重大违法行为的线索,可以采取的措施有:
下列各项中是内部审计报告提交前需复核的内容的是( )。
下列各项中,不属于仓储管理员负责的项目是( )。
下列各项中,不属于中央审计委员会职责的是( )。
下列哪项可以防止多计工资( )。