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2021中级审计师审计理论与实务模拟试卷4

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发布时间: 2021-09-06 10:18

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1 单选题 1分

共用题干

(一)
资料2013年1月,某审计组对丙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对货币资金业务内部控制进行调查的过程中了解到:①出纳员在办理报销等付款手续后,及时登记现金、银行存款日记账和总账;②出纳员每日盘点现金,并与现金日记账账面余额核对;③由负责成本核算的会计人员每月编制银行存款余额调节表;④对银行存款日记账余额和银行对账单余额相等的银行存款账户,不编制银行存款余额调节表。2.审计人员在1月30日营业结束后,对丙公司的库存现金进行了突击式监盘。审计人员协助出纳员完成现金清点,并填制“库存现金盘点表”,作为审计工作底稿。监盘结果表明现金长款40000元,出纳员声称该笔现金由其本人临时存放于保险柜中,与公司业务无关。3.审计人员发现该公司银行存款账户2012年12月31日银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,被审计单位解释的原因是存在未达账项。审计人员采取了下列审计程序:①重新测试与银行存款相关的内部控制;②对2012年各月末银行存款余额进行趋势分析;③自行编制该账户2012年12月份的银行存款余额调节表;④抽查与银行存款相关的重要业务,验证其合法性。4.审计人员决定向有关开户银行函证。在实施函证之前,审计人员对丙公司银行账户进行了初步梳理,发现丙公司共有五个银行存款账户,其中两个银行账户期末账面余额为零,另外三个银行账户分别是公司的基本存款账户、信用证存款账户和外埠存款账户,审计人员已直接从开户银行取得了基本存款账户的对账单。
(二)
要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。

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正确答案:A、D

本题解析:暂无解析

2 单选题 1分

共用题干

(一)
资料2012年4月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行审计。有关情况和资料如下:1.审计人员在对甲公司内部控制进行调查了解时发现:①出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和财务专用章。②因仓库安装了摄像监控装置,不实行定期存货盘点制度,存货出库单未连续编号。③某些固定资产的处置未经公司管理层的书面批准。④未设立专门的内部审计机构,但在总经理办公室专门设立稽查专员从事公司内部审计业务。⑤财务部门每两个月编制一次银行存款余额调节表。⑥公司所有的资本性预算经过董事会批准后方可生效。2.为对存货的存在和状况获取充分、适当的审计证据,审计人员决定实施存货监盘程序,制定了存货监盘计划。
(二)
要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。

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正确答案:B

本题解析:暂无解析

3 单选题 1分

审计人员拟使用分析方法检查销售费用合理性,以下情况不适用分析方法的是()。

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正确答案:B

本题解析:暂无解析

4 单选题 1分

审计人员通过存货监盘、分析相关业务及费用开支等,核实营业收入的()。

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正确答案:D

本题解析:暂无解析

5 单选题 1分

通过加密技术限制未经授权的人员接触机密数据和文件属于()。

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正确答案:C

本题解析:暂无解析

6 单选题 1分

进行股票投资时,对已宣布未发放股利的正确账务处理是计入()。

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正确答案:C

本题解析:暂无解析

7 单选题 1分

下列关于审计种类的表述,正确的是:

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正确答案:C

本题解析:

效益审计与由统计、财会等部门所进行的经济活动分析和检查,在性质上截然不同,前者是一种具有独立性的经济监督评价活动,而后者则是有关部门结合自身业务工作所进行的一种管理活动,选项A错误。就地审计是按执行审计的地点对审计的分类,事中审计是按实施审计的时间对审计的分类,选项B错误。由于被审计单位的精心设计,可能全部审计也不能查出被审计单位存在的所有差错,选项D错误。

8 单选题 1分

采用分析方法审查存货总体合理性时,审计人员经常采用的指标是()。

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正确答案:B

本题解析:暂无解析

9 单选题 1分

审查托管证券是否真实存在时,审计人员应采取的主要审计程序是()。

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正确答案:B

本题解析:暂无解析

10 单选题 1分

下列不属审计证据特征的是()。

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正确答案:D

本题解析:暂无解析

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